Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/21/9014049.htm


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 12 января 1995 г. N 01-13/477


О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА


   Для контроля за ходом выполнения Программы развития региона, целевого использования выделенных как непосредственно региональному таможенному управлению, так и для централизованных расходов на цели обеспечения развития таможенной системы Российской Федерации, прошу ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Финансовое управление отчет с данными, сгруппированными в таблицы 1 - 6. При этом необходимо учесть:

   1. В табл. 1 по срокам реализации группируются мероприятия по созданию новых таможен, таможенных постов, региональных таможенных лабораторий, региональных баз МТС, базовых таможен, реорганизации таможенных постов в таможни и т.д.

   Планируемые расходы на создание новых структур в соответствии с Программой должны включать ориентировочные расходы на аренду и содержание помещений, приобретение мебели, эксплуатации автотранспорта и т.д., за исключением расходов на заработную плату и гособеспечения (которые будут учтены в табл. 2).

   В графе 7 указывается стадия выполнения Программы. Если структурное подразделение уже создано, то указывается номер приказа ГТК России. В графе 8 указываются расходы и кредиты, открытые региональным таможенным управлением на цели организации и функционирования вновь созданной структуры, источники финансирования - целевые кредиты ГТК России, резерв денежных средств региона, сокращение других расходов. В графе 9 указывается дополнительная потребность в ассигнованиях, включающая уточненные расчеты расходов. В графе 10 даются пояснения по невыполненным мероприятиям, изменению Программы в соответствии с приказами ГТК России и решениями Коллегии ГТК России.

   2. В табл. 2 по срокам реализации группируются мероприятия, требующие обеспечения штатной численности за счет перераспределения или выделения дополнительной численности. В планируемые затраты необходимо включить расходы на заработную плату вводимой штатной численности, включая ФМП и ФСКМ в размере 75 процентов от планируемого фонда заработной платы.

   3. В табл. 3 по срокам реализации группируются мероприятия Программы, направленные на увеличение поступления денежных средств в федеральный бюджет и бюджет таможенной системы. Ожидаемое и фактическое увеличение поступлений в указанные бюджеты показывается в российских рублях и долларах США без перевода их в рубли. Иностранные валюты приводятся к долларам США по соответствующим курсам на последний день квартала. В графе 11 указываются причины, по которым не выполнено мероприятие, и ориентировочные потери в связи с этим.

   4. В табл. 4 по срокам реализации, видам материально технических ресурсов (вычислительная и организационная техника, средства связи, спецтехника, автотранспорт, вертолеты, катера и т.д.) и в соответствии со статьями Перечня расходов по смете таможенных учреждений группируются мероприятия по оснащению таможенных органов необходимыми ресурсами. В графе 5 указывается количество по видам материально-технических ресурсов, уточненное планом централизованных поставок или другими нормативными документами ГТК России, регламентирующими порядок обеспечения ими таможенных учреждений. В графах 6 и 10 указываются плановые расходы регионального таможенного управления на обеспечение таможенных учреждений региона материально-техническими ресурсами за счет средств, выделенных по смете на содержание таможен региона, резерва денежных средств, экономии по другим статьям расходов.

   5. В табл. 5 по срокам реализации группируются мероприятия Программы по капитальному строительству, капитальному ремонту, приобретению таможенных объектов. В графе 7 указываются объемы финансирования, утвержденные соответствующими приказами ГТК России. В графе 8 указывается стадия выполнения мероприятия (например, объект закончен строительством, но не поставлен на баланс и т.д.).

   6. В табл. 6 по срокам реализации группируются мероприятия Программы, направленные на улучшение социально-бытовых условий, условий отдыха и медицинского обслуживания работников таможенных учреждений региона (строительство и долевое участие в строительстве жилья, баз и домов отдыха, медицинских и социально - культурных объектов и т.д.).

   7. Рекомендации по заполнению граф, отражающих выполнение Программы развития региона, для всех таблиц аналогичны п. 1 данного письма.

   8. Плановые и отчетные данные представляются нарастающим итогом с начала года, если иное не предусмотрено соответствующими графами.

   9. Отчет о выполнении Программы развития региона за 1994 год необходимо представить в Финансовое управление до 20 января т.г.


   Начальник Финансового управления
   ГТК России                                          А.Д.ЛИСТОПАД



Таблица N 1

               I. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
          ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГИОНА
             ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 1995 ГОДА

+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦Планируется по Программе¦     Выполнение Программы     ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы  ¦       на 199_ год      ¦                              ¦          ¦
¦   ¦            +------------------------+------------------------------¦          ¦
¦   ¦            ¦количес-¦ срок ¦планиру-¦коли- ¦стадия¦откры-¦дополни- ¦          ¦
¦   ¦            ¦тво соз-¦выпол-¦емые за-¦чество¦выпол-¦  тые ¦ тельн.  ¦          ¦
¦   ¦            ¦даваемых¦нения ¦ траты  ¦ соз- ¦нения ¦креди-¦потребн. ¦          ¦
¦   ¦            ¦структур¦      ¦ (млн.  ¦данных¦(при- ¦ ты и ¦в ассигн.¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦ руб.)  ¦и соз-¦ каз  ¦источ-¦ до за-  ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦давае-¦ ГТК  ¦ ники ¦вершения ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦  мых ¦ Рос- ¦финан-¦мероприя-¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦струк-¦ сии) ¦сиров.¦ тия (по ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦  тур ¦      ¦(млн. ¦кварта-  ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦руб.) ¦ лам до  ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦ конца   ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦ года)   ¦          ¦
+---+------------+--------+------+--------+------+------+------+---------+----------¦
¦ 1 ¦      2     ¦   3    ¦  4   ¦   5    ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦   9     ¦    10    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 2

II. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 1995 ГОДА

+---------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦Планируется по Программе ¦   Выполнение Программы    ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы  ¦       на 199_ год       ¦                           ¦          ¦
¦   ¦            +-------------------------+---------------------------¦          ¦
¦   ¦            ¦количест-¦ срок ¦планиру-¦количест-¦выделен-¦дополн. ¦          ¦
¦   ¦            ¦во штат- ¦выпол-¦  емые  ¦во выде- ¦   ные  ¦потреб- ¦          ¦
¦   ¦            ¦ных ед., ¦нения ¦ затраты¦  ленных ¦кредиты,¦ность до¦          ¦
¦   ¦            ¦источник ¦      ¦(включая¦ штатных ¦источник¦ конца  ¦          ¦
¦   ¦            ¦пополне- ¦      ¦  ФМП,  ¦ единиц, ¦финанси-¦года по ¦          ¦
¦   ¦            ¦   ния   ¦      ¦ ФСКМ)  ¦источник ¦рования ¦ кварт.,¦          ¦
¦   ¦            ¦  штатов ¦      ¦  (млн. ¦формиро- ¦  (млн. ¦источник¦          ¦
¦   ¦            ¦  (чел.) ¦      ¦  руб.) ¦  вания  ¦  руб.) ¦формиро-¦          ¦
¦   ¦            ¦         ¦      ¦        ¦  числ.  ¦        ¦  вания ¦          ¦
¦   ¦            ¦         ¦      ¦        ¦ (чел.)  ¦        ¦  числ. ¦          ¦
¦   ¦            ¦         ¦      ¦        ¦         ¦        ¦ (чел.) ¦          ¦
+---+------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+----------¦
¦ 1 ¦      2     ¦    3    ¦   4  ¦   5    ¦    6    ¦    7   ¦    8   ¦     9    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 3

             III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
     ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
        В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ
            ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ___________ 1995 Г.

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие¦  Планируется по Программе  ¦       Выполнение Программы      ¦Примечание¦
¦п/п¦           ¦         на 199_ год        ¦                                 ¦          ¦
¦   ¦           +----------------------------+---------------------------------¦          ¦
¦   ¦           ¦ срок ¦объем до- ¦Объем до- ¦стадия¦обеспечено  ¦ планируется ¦          ¦
¦   ¦           ¦выпол-¦полнитель-¦полнитель-¦выпол-¦  поступл.  ¦   дополн.   ¦          ¦
¦   ¦           ¦нения ¦ных посту-¦ных посту-¦нения ¦дополнитель-¦   поступл.  ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦ плений в ¦ плений в ¦меро- ¦ных средств ¦   до конца  ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦федераль- ¦бюджет та-¦прия- ¦     в      ¦    года в   ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦ный бюджет¦моженной  ¦ тия  +------------+-------------¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦в 1995 г. ¦системы в ¦      ¦феде-¦бюджет¦феде-¦бюджет ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦  (млн.   ¦1995 году ¦      ¦раль-¦тамо- ¦раль-¦ тамо- ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦   руб. / ¦  (млн.   ¦      ¦ ный ¦женной¦ ный ¦женной ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦   тыс.   ¦   руб. / ¦      ¦бюд- ¦систе-¦бюд- ¦систе- ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦  долл.)  ¦   тыс.   ¦      ¦ жет ¦  мы  ¦ жет ¦   мы  ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦          ¦  долл.)  ¦      +------------+-------------¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦      ¦ млн. руб. /¦ млн. руб. / ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦      ¦ тыс. долл. ¦  тыс. долл. ¦          ¦
+---+-----------+------+----------+----------+------+------------+-------------+----------¦
¦ 1 ¦     2     ¦  3   ¦    4     ¦    5     ¦   6  ¦  7  ¦  8   ¦  9  ¦  10   ¦    11    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 4

              IV. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
          ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА
    СПЕЦИАЛЬНОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ,
     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ И
        Т.Д. ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 1995 ГОДА

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦ Укрупненный ¦   Планируется по Программе   ¦       Выполнение Программы       ¦Примечание¦
¦п/п¦   перечень  ¦         на 199_ год          ¦                                  ¦          ¦
¦   ¦  спецтехн., +------------------------------+----------------------------------¦          ¦
¦   ¦материально -¦ общая ¦ срок ¦согла- ¦плани- ¦коли- ¦потреб- ¦ произ- ¦планируе-¦          ¦
¦   ¦ технических ¦потреб-¦выпол-¦совано ¦руемые ¦чество¦ ность  ¦ водст- ¦ мые за- ¦          ¦
¦   ¦  ресурсов и ¦ность в¦нения ¦с пла- ¦затра- ¦посту-¦до кон- ¦ венные ¦траты до ¦          ¦
¦   ¦      т.д.   ¦ соот- ¦меро- ¦  ном  ¦ ты,   ¦пившей¦ца года,¦затраты,¦конца го-¦          ¦
¦   ¦             ¦ветст- ¦прия- ¦центра-¦кроме  ¦техни-¦источ-  ¦ кроме  ¦да, кроме¦          ¦
¦   ¦             ¦ вии с ¦ тия, ¦  ли-  ¦центра-¦  ки  ¦  ник   ¦центра- ¦централи-¦          ¦
¦   ¦             ¦ Про-  ¦источ-¦зован- ¦  ли-  ¦ (ед.)¦обеспе- ¦ лизо-  ¦зованных ¦          ¦
¦   ¦             ¦граммой¦ ник  ¦  ных  ¦зован- ¦      ¦ чения  ¦ ванных ¦  (млн.  ¦          ¦
¦   ¦             ¦ (ед.) ¦обес- ¦поста- ¦ ных   ¦      ¦        ¦ (млн.  ¦  руб.)  ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦пече- ¦вок на ¦поста- ¦      ¦        ¦ руб.)  ¦         ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦ ния  ¦1995 г.¦ вок   ¦      ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦      ¦       ¦ (млн. ¦      ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦      ¦       ¦ руб.) ¦      ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
+---+-------------+-------+------+-------+-------+------+--------+--------+---------+----------¦
¦ 1 ¦      2      ¦   3   ¦  4   ¦   5   ¦   6   ¦  7   ¦   8    ¦   9    ¦    10   ¦    11    ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 5

              V. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
      ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,
         ПРИОБРЕТЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО СОСТОЯНИЮ
                  НА "__" __________ 1995 ГОДА

+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦         Планируется по Программе          ¦Выполнение Программы¦Приме-¦
¦п/п¦ программы  ¦               на 199_ год                 ¦                    ¦чание ¦
¦   ¦            +-------------------------------------------+--------------------¦      ¦
¦   ¦            ¦ срок ¦  объем вложений  ¦ объем  ¦  объем ¦ста- ¦откры-¦потреб-¦      ¦
¦   ¦            ¦завер-¦в ценах 1991 года ¦  кап.  ¦   кап. ¦ дия ¦  ты  ¦ность в¦      ¦
¦   ¦            ¦шения +------------------¦вложений¦вложений¦ вы- ¦креди-¦креди- ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦  общий  ¦ на 1995¦в ценах ¦в ценах ¦пол- ¦  ты, ¦тах до ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦  (млн.  ¦  год   ¦1991 г. ¦1995 г. ¦нения¦источ-¦ конца ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦  руб.)  ¦ (млн.  ¦в соот- ¦в соот- ¦     ¦  ник ¦ года, ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦  руб.) ¦ветствии¦ветствии¦     ¦финан-¦источ- ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦с Про-  ¦с утв.  ¦     ¦сиро- ¦ник фи-¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦граммой ¦планом  ¦     ¦вания ¦нанси- ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦ (млрд. ¦ (млрд. ¦     ¦(млрд.¦рования¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦  руб.) ¦  руб.) ¦     ¦ руб.)¦ (млрд.¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦     ¦      ¦ руб.) ¦      ¦
+---+------------+------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------¦
¦ 1 ¦      2     ¦  3   ¦    4    ¦   5    ¦    6   ¦    7   ¦  8  ¦  9   ¦  10   ¦  11  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 6

             VI. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
   НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
      РАБОТНИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _________ 1995 ГОДА

+------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦ Планируется по Программе ¦     Выполнение Программы    ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы  ¦        на 199_ год       ¦                             ¦          ¦
¦   ¦            +--------------------------+-----------------------------¦          ¦
¦   ¦            ¦ Срок ¦Потреб- ¦Объемы ас-¦ Стадия ¦Открыты ¦Потребность¦          ¦
¦   ¦            ¦выпол-¦ность в ¦сигнований¦выполне-¦кредиты,¦в кредитах ¦          ¦
¦   ¦            ¦нения ¦ассигно-¦в соответ-¦   ния  ¦источник¦  до конца ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦ваниях, ¦ ствии с  ¦        ¦финанси-¦    года,  ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦источник¦ бюджетом ¦        ¦рования ¦  источник ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦финанси-¦таможенной¦        ¦        ¦финансиро- ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦рования ¦системы на¦        ¦        ¦   вания   ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦ (млн.  ¦ 1995 год ¦        ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦  руб.) ¦  (млн.   ¦        ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦        ¦   руб.)  ¦        ¦        ¦           ¦          ¦
+---+------------+------+--------+----------+--------+--------+-----------+----------¦
¦ 1 ¦     2      ¦  3   ¦   4    ¦    5     ¦   6    ¦   7    ¦     8     ¦     9    ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+