почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
февраля
26
среда,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

  отправить на печать


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 12 января 1995 г. N 01-13/477


О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА


   Для контроля за ходом выполнения Программы развития региона, целевого использования выделенных как непосредственно региональному таможенному управлению, так и для централизованных расходов на цели обеспечения развития таможенной системы Российской Федерации, прошу ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Финансовое управление отчет с данными, сгруппированными в таблицы 1 - 6. При этом необходимо учесть:

   1. В табл. 1 по срокам реализации группируются мероприятия по созданию новых таможен, таможенных постов, региональных таможенных лабораторий, региональных баз МТС, базовых таможен, реорганизации таможенных постов в таможни и т.д.

   Планируемые расходы на создание новых структур в соответствии с Программой должны включать ориентировочные расходы на аренду и содержание помещений, приобретение мебели, эксплуатации автотранспорта и т.д., за исключением расходов на заработную плату и гособеспечения (которые будут учтены в табл. 2).

   В графе 7 указывается стадия выполнения Программы. Если структурное подразделение уже создано, то указывается номер приказа ГТК России. В графе 8 указываются расходы и кредиты, открытые региональным таможенным управлением на цели организации и функционирования вновь созданной структуры, источники финансирования - целевые кредиты ГТК России, резерв денежных средств региона, сокращение других расходов. В графе 9 указывается дополнительная потребность в ассигнованиях, включающая уточненные расчеты расходов. В графе 10 даются пояснения по невыполненным мероприятиям, изменению Программы в соответствии с приказами ГТК России и решениями Коллегии ГТК России.

   2. В табл. 2 по срокам реализации группируются мероприятия, требующие обеспечения штатной численности за счет перераспределения или выделения дополнительной численности. В планируемые затраты необходимо включить расходы на заработную плату вводимой штатной численности, включая ФМП и ФСКМ в размере 75 процентов от планируемого фонда заработной платы.

   3. В табл. 3 по срокам реализации группируются мероприятия Программы, направленные на увеличение поступления денежных средств в федеральный бюджет и бюджет таможенной системы. Ожидаемое и фактическое увеличение поступлений в указанные бюджеты показывается в российских рублях и долларах США без перевода их в рубли. Иностранные валюты приводятся к долларам США по соответствующим курсам на последний день квартала. В графе 11 указываются причины, по которым не выполнено мероприятие, и ориентировочные потери в связи с этим.

   4. В табл. 4 по срокам реализации, видам материально технических ресурсов (вычислительная и организационная техника, средства связи, спецтехника, автотранспорт, вертолеты, катера и т.д.) и в соответствии со статьями Перечня расходов по смете таможенных учреждений группируются мероприятия по оснащению таможенных органов необходимыми ресурсами. В графе 5 указывается количество по видам материально-технических ресурсов, уточненное планом централизованных поставок или другими нормативными документами ГТК России, регламентирующими порядок обеспечения ими таможенных учреждений. В графах 6 и 10 указываются плановые расходы регионального таможенного управления на обеспечение таможенных учреждений региона материально-техническими ресурсами за счет средств, выделенных по смете на содержание таможен региона, резерва денежных средств, экономии по другим статьям расходов.

   5. В табл. 5 по срокам реализации группируются мероприятия Программы по капитальному строительству, капитальному ремонту, приобретению таможенных объектов. В графе 7 указываются объемы финансирования, утвержденные соответствующими приказами ГТК России. В графе 8 указывается стадия выполнения мероприятия (например, объект закончен строительством, но не поставлен на баланс и т.д.).

   6. В табл. 6 по срокам реализации группируются мероприятия Программы, направленные на улучшение социально-бытовых условий, условий отдыха и медицинского обслуживания работников таможенных учреждений региона (строительство и долевое участие в строительстве жилья, баз и домов отдыха, медицинских и социально - культурных объектов и т.д.).

   7. Рекомендации по заполнению граф, отражающих выполнение Программы развития региона, для всех таблиц аналогичны п. 1 данного письма.

   8. Плановые и отчетные данные представляются нарастающим итогом с начала года, если иное не предусмотрено соответствующими графами.

   9. Отчет о выполнении Программы развития региона за 1994 год необходимо представить в Финансовое управление до 20 января т.г.


   Начальник Финансового управления
   ГТК России                                          А.Д.ЛИСТОПАД



Таблица N 1

               I. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
          ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГИОНА
             ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 1995 ГОДА

+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦Планируется по Программе¦     Выполнение Программы     ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы  ¦       на 199_ год      ¦                              ¦          ¦
¦   ¦            +------------------------+------------------------------¦          ¦
¦   ¦            ¦количес-¦ срок ¦планиру-¦коли- ¦стадия¦откры-¦дополни- ¦          ¦
¦   ¦            ¦тво соз-¦выпол-¦емые за-¦чество¦выпол-¦  тые ¦ тельн.  ¦          ¦
¦   ¦            ¦даваемых¦нения ¦ траты  ¦ соз- ¦нения ¦креди-¦потребн. ¦          ¦
¦   ¦            ¦структур¦      ¦ (млн.  ¦данных¦(при- ¦ ты и ¦в ассигн.¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦ руб.)  ¦и соз-¦ каз  ¦источ-¦ до за-  ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦давае-¦ ГТК  ¦ ники ¦вершения ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦  мых ¦ Рос- ¦финан-¦мероприя-¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦струк-¦ сии) ¦сиров.¦ тия (по ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦  тур ¦      ¦(млн. ¦кварта-  ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦руб.) ¦ лам до  ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦ конца   ¦          ¦
¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦ года)   ¦          ¦
+---+------------+--------+------+--------+------+------+------+---------+----------¦
¦ 1 ¦      2     ¦   3    ¦  4   ¦   5    ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦   9     ¦    10    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 2

II. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 1995 ГОДА

+---------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦Планируется по Программе ¦   Выполнение Программы    ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы  ¦       на 199_ год       ¦                           ¦          ¦
¦   ¦            +-------------------------+---------------------------¦          ¦
¦   ¦            ¦количест-¦ срок ¦планиру-¦количест-¦выделен-¦дополн. ¦          ¦
¦   ¦            ¦во штат- ¦выпол-¦  емые  ¦во выде- ¦   ные  ¦потреб- ¦          ¦
¦   ¦            ¦ных ед., ¦нения ¦ затраты¦  ленных ¦кредиты,¦ность до¦          ¦
¦   ¦            ¦источник ¦      ¦(включая¦ штатных ¦источник¦ конца  ¦          ¦
¦   ¦            ¦пополне- ¦      ¦  ФМП,  ¦ единиц, ¦финанси-¦года по ¦          ¦
¦   ¦            ¦   ния   ¦      ¦ ФСКМ)  ¦источник ¦рования ¦ кварт.,¦          ¦
¦   ¦            ¦  штатов ¦      ¦  (млн. ¦формиро- ¦  (млн. ¦источник¦          ¦
¦   ¦            ¦  (чел.) ¦      ¦  руб.) ¦  вания  ¦  руб.) ¦формиро-¦          ¦
¦   ¦            ¦         ¦      ¦        ¦  числ.  ¦        ¦  вания ¦          ¦
¦   ¦            ¦         ¦      ¦        ¦ (чел.)  ¦        ¦  числ. ¦          ¦
¦   ¦            ¦         ¦      ¦        ¦         ¦        ¦ (чел.) ¦          ¦
+---+------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+----------¦
¦ 1 ¦      2     ¦    3    ¦   4  ¦   5    ¦    6    ¦    7   ¦    8   ¦     9    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 3

             III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
     ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
        В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ
            ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ___________ 1995 Г.

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие¦  Планируется по Программе  ¦       Выполнение Программы      ¦Примечание¦
¦п/п¦           ¦         на 199_ год        ¦                                 ¦          ¦
¦   ¦           +----------------------------+---------------------------------¦          ¦
¦   ¦           ¦ срок ¦объем до- ¦Объем до- ¦стадия¦обеспечено  ¦ планируется ¦          ¦
¦   ¦           ¦выпол-¦полнитель-¦полнитель-¦выпол-¦  поступл.  ¦   дополн.   ¦          ¦
¦   ¦           ¦нения ¦ных посту-¦ных посту-¦нения ¦дополнитель-¦   поступл.  ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦ плений в ¦ плений в ¦меро- ¦ных средств ¦   до конца  ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦федераль- ¦бюджет та-¦прия- ¦     в      ¦    года в   ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦ный бюджет¦моженной  ¦ тия  +------------+-------------¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦в 1995 г. ¦системы в ¦      ¦феде-¦бюджет¦феде-¦бюджет ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦  (млн.   ¦1995 году ¦      ¦раль-¦тамо- ¦раль-¦ тамо- ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦   руб. / ¦  (млн.   ¦      ¦ ный ¦женной¦ ный ¦женной ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦   тыс.   ¦   руб. / ¦      ¦бюд- ¦систе-¦бюд- ¦систе- ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦  долл.)  ¦   тыс.   ¦      ¦ жет ¦  мы  ¦ жет ¦   мы  ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦          ¦  долл.)  ¦      +------------+-------------¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦      ¦ млн. руб. /¦ млн. руб. / ¦          ¦
¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦      ¦ тыс. долл. ¦  тыс. долл. ¦          ¦
+---+-----------+------+----------+----------+------+------------+-------------+----------¦
¦ 1 ¦     2     ¦  3   ¦    4     ¦    5     ¦   6  ¦  7  ¦  8   ¦  9  ¦  10   ¦    11    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 4

              IV. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
          ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА
    СПЕЦИАЛЬНОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ,
     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ И
        Т.Д. ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 1995 ГОДА

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦ Укрупненный ¦   Планируется по Программе   ¦       Выполнение Программы       ¦Примечание¦
¦п/п¦   перечень  ¦         на 199_ год          ¦                                  ¦          ¦
¦   ¦  спецтехн., +------------------------------+----------------------------------¦          ¦
¦   ¦материально -¦ общая ¦ срок ¦согла- ¦плани- ¦коли- ¦потреб- ¦ произ- ¦планируе-¦          ¦
¦   ¦ технических ¦потреб-¦выпол-¦совано ¦руемые ¦чество¦ ность  ¦ водст- ¦ мые за- ¦          ¦
¦   ¦  ресурсов и ¦ность в¦нения ¦с пла- ¦затра- ¦посту-¦до кон- ¦ венные ¦траты до ¦          ¦
¦   ¦      т.д.   ¦ соот- ¦меро- ¦  ном  ¦ ты,   ¦пившей¦ца года,¦затраты,¦конца го-¦          ¦
¦   ¦             ¦ветст- ¦прия- ¦центра-¦кроме  ¦техни-¦источ-  ¦ кроме  ¦да, кроме¦          ¦
¦   ¦             ¦ вии с ¦ тия, ¦  ли-  ¦центра-¦  ки  ¦  ник   ¦центра- ¦централи-¦          ¦
¦   ¦             ¦ Про-  ¦источ-¦зован- ¦  ли-  ¦ (ед.)¦обеспе- ¦ лизо-  ¦зованных ¦          ¦
¦   ¦             ¦граммой¦ ник  ¦  ных  ¦зован- ¦      ¦ чения  ¦ ванных ¦  (млн.  ¦          ¦
¦   ¦             ¦ (ед.) ¦обес- ¦поста- ¦ ных   ¦      ¦        ¦ (млн.  ¦  руб.)  ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦пече- ¦вок на ¦поста- ¦      ¦        ¦ руб.)  ¦         ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦ ния  ¦1995 г.¦ вок   ¦      ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦      ¦       ¦ (млн. ¦      ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
¦   ¦             ¦       ¦      ¦       ¦ руб.) ¦      ¦        ¦        ¦         ¦          ¦
+---+-------------+-------+------+-------+-------+------+--------+--------+---------+----------¦
¦ 1 ¦      2      ¦   3   ¦  4   ¦   5   ¦   6   ¦  7   ¦   8    ¦   9    ¦    10   ¦    11    ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 5

              V. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
      ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,
         ПРИОБРЕТЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО СОСТОЯНИЮ
                  НА "__" __________ 1995 ГОДА

+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦         Планируется по Программе          ¦Выполнение Программы¦Приме-¦
¦п/п¦ программы  ¦               на 199_ год                 ¦                    ¦чание ¦
¦   ¦            +-------------------------------------------+--------------------¦      ¦
¦   ¦            ¦ срок ¦  объем вложений  ¦ объем  ¦  объем ¦ста- ¦откры-¦потреб-¦      ¦
¦   ¦            ¦завер-¦в ценах 1991 года ¦  кап.  ¦   кап. ¦ дия ¦  ты  ¦ность в¦      ¦
¦   ¦            ¦шения +------------------¦вложений¦вложений¦ вы- ¦креди-¦креди- ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦  общий  ¦ на 1995¦в ценах ¦в ценах ¦пол- ¦  ты, ¦тах до ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦  (млн.  ¦  год   ¦1991 г. ¦1995 г. ¦нения¦источ-¦ конца ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦  руб.)  ¦ (млн.  ¦в соот- ¦в соот- ¦     ¦  ник ¦ года, ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦  руб.) ¦ветствии¦ветствии¦     ¦финан-¦источ- ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦с Про-  ¦с утв.  ¦     ¦сиро- ¦ник фи-¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦граммой ¦планом  ¦     ¦вания ¦нанси- ¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦ (млрд. ¦ (млрд. ¦     ¦(млрд.¦рования¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦  руб.) ¦  руб.) ¦     ¦ руб.)¦ (млрд.¦      ¦
¦   ¦            ¦      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦     ¦      ¦ руб.) ¦      ¦
+---+------------+------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------¦
¦ 1 ¦      2     ¦  3   ¦    4    ¦   5    ¦    6   ¦    7   ¦  8  ¦  9   ¦  10   ¦  11  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+



Таблица N 6

             VI. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
   НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
      РАБОТНИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _________ 1995 ГОДА

+------------------------------------------------------------------------------------+
¦NN ¦Мероприятие,¦ Планируется по Программе ¦     Выполнение Программы    ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы  ¦        на 199_ год       ¦                             ¦          ¦
¦   ¦            +--------------------------+-----------------------------¦          ¦
¦   ¦            ¦ Срок ¦Потреб- ¦Объемы ас-¦ Стадия ¦Открыты ¦Потребность¦          ¦
¦   ¦            ¦выпол-¦ность в ¦сигнований¦выполне-¦кредиты,¦в кредитах ¦          ¦
¦   ¦            ¦нения ¦ассигно-¦в соответ-¦   ния  ¦источник¦  до конца ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦ваниях, ¦ ствии с  ¦        ¦финанси-¦    года,  ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦источник¦ бюджетом ¦        ¦рования ¦  источник ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦финанси-¦таможенной¦        ¦        ¦финансиро- ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦рования ¦системы на¦        ¦        ¦   вания   ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦ (млн.  ¦ 1995 год ¦        ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦  руб.) ¦  (млн.   ¦        ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦            ¦      ¦        ¦   руб.)  ¦        ¦        ¦           ¦          ¦
+---+------------+------+--------+----------+--------+--------+-----------+----------¦
¦ 1 ¦     2      ¦  3   ¦   4    ¦    5     ¦   6    ¦   7    ¦     8     ¦     9    ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+




  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование